老師,員工社保--單位和個人 是怎么做分錄的 問
發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分) ? ??銀行存款 4申報月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款 答
您好老師,咨詢兩個問題:①學(xué)堂老師在講實操課的時 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
稅務(wù)局說我們虛開增值稅普通發(fā)票了,是別人虛開,給 問
您好,這個很多的,別人惡意紅沖發(fā)票,我們要納稅調(diào)增,相當于是無票費用,如果跨年麻煩的,調(diào)增后要交所得稅的話,還有滯納金,我處理過一次,好在我們有累計虧損 答
老師,我總公司向子公司發(fā)貨,收款做其他應(yīng)收款-子公 問
您好總公司向子公司發(fā)貨一般是正常銷售行為,屬于主營收入 答
工會要做年底預(yù)算調(diào)整,請問表格上要求填寫的三項, 問
年初核定預(yù)算數(shù)是年初定的原始金額,調(diào)整預(yù)算數(shù)是要增減的變動額(不是差額),調(diào)整后預(yù)算數(shù)是原始數(shù)加變動額的最終金額,三者是 “基準→變動→結(jié)果” 的關(guān)系。 答

我盤點的現(xiàn)金是2萬,銀行是45萬;庫存商品是5萬,短期借款是100萬,,錄財務(wù)軟件時,期初數(shù)據(jù)不平咋辦
答: 借都不等于貸方,你有遺漏的項目
老師,我們公司的財務(wù)軟件是做賬,速達軟件是錄入材料,那么財務(wù)軟件上入庫的時候直接做借:庫存商品,貸:銀行存款可以嗎?庫存商品不做明細
答: 你是購進的原材料的話就是借原材料,購進的成本直接銷售的那種就是借庫存商品貸銀行,一般納稅人的話還得做進項稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,在財務(wù)軟件里面怎么給短期借款下設(shè)個人明細呢
答: 你好,短期借款這里都是寫的銀行,你們是借個人的錢嗎?







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26294018991 追問
2019-07-12 22:21
吳少琴老師 解答
2019-07-13 09:27