
上個月收到一張專票,已經認證了,但是因為對方開錯了,本來不該開給我公司,就開了一張紅字發(fā)票。賬務怎么處理呢
答: 你好,藍字發(fā)票正常做賬, 紅字發(fā)票沖紅藍字發(fā)票的金額,其中紅字發(fā)票的應交稅費-進項稅額要改為貸應交稅費-進項稅額轉出,
我單位上月收到一張專票,已認證并抵扣了,當月對方發(fā)現(xiàn)票開錯了,就開了一張紅字的,又重新開具了一張專票,我應該怎么做賬務處理?
答: 你好,紅沖,做之前的相同會計分錄,金額全部紅字。 然后按正確的發(fā)票查詢做賬。 次月申報增值稅時在附表二填進項稅額轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們上月已經認證一張發(fā)票,本月開紅字發(fā)票紅沖了,對方開了紅字發(fā)票,我們應該進項稅轉出,這個賬務處理怎么處理呢?
答: 你好,本月開紅字發(fā)票紅沖了,是進項稅額負數(shù),而不是?進項稅轉出,請不要搞混了 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
專票沒有認證,但是過了本月了,因為是去年的發(fā)票,對方拒收,銷售方應該怎么處理呢?做開具紅字發(fā)票處理。去年的哦,開一張紅字,然后再開一張藍字的對嗎??
3月份我已經認證發(fā)票并且做賬。4月份對方說那張發(fā)票開錯了,所以又給我開了2張發(fā)票,一張是紅字發(fā)票,沖原來上個月的那張,一張是重開了。錯誤原因是稅率開錯了
公司這個(1)月已經進項抵扣認證了,一張專票沒看清這張票是對方開錯了稅率為17%。我讓對方公司在當月(該張發(fā)票。對方12月底開的),1月底給我開具了沖紅紅字發(fā)票。要怎么做賬嗯?
老師,對方公司上月給我司開了專票已認證抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了,已開了紅字信息表,對方也開了紅字發(fā)票,和正確的藍字發(fā)票,我賬務該怎么處理啊

