
公司這個(1)月已經(jīng)進(jìn)項抵扣認(rèn)證了,一張專票沒看清這張票是對方開錯了稅率為17%。我讓對方公司在當(dāng)月(該張發(fā)票。對方12月底開的),1月底給我開具了沖紅紅字發(fā)票。要怎么做賬嗯?
答: 退回發(fā)票 借:應(yīng)交稅費~增值稅~銷 營業(yè)收入 貸:應(yīng)收帳款等 重新開具 借:應(yīng)收帳款等 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅~增值稅~銷
您好,對方在 1月份開了一張專票17%稅率的,這張發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了,這個月對方說發(fā)現(xiàn)開錯了,要開紅字發(fā)票,作為購貨方。我應(yīng)該怎樣做呢?
答: 你好,你做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月收到一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是對方在月底給作廢了,我要求對方給我開具紅字發(fā)票,但是對方說已經(jīng)作廢的發(fā)票不能在沖紅了,是這樣嗎
答: 您好,您這種情況是由對方的過錯完成的,對方已經(jīng)上月作廢就不能開紅字發(fā)票了,您需要在申報中做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,同時讓對方公司給你重新開具發(fā)票。 供您參考

