老師,請問進(jìn)項稅大于銷項稅一直留底風(fēng)險大不大,分錄如何做

風(fēng)聲
于2019-07-12 10:14 發(fā)布 ??1143次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-07-12 10:15
你好,這個沒事的呀,按照實際業(yè)務(wù)做賬就可以了
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你好,這個沒事的呀,按照實際業(yè)務(wù)做賬就可以了
2019-07-12 10:16:12
你好,這個沒事的呀,按照實際業(yè)務(wù)做賬就可以了
2019-07-12 10:15:44
好的 下次發(fā)一個問題出來就行
2019-07-12 10:48:44
一、進(jìn)項稅額大于銷項稅額時的分錄是不用交稅,形成留抵的增值稅。
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
二、銷項稅額大于進(jìn)項稅額的分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-25 10:34:57
是的,您需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。要做分錄,首先要做一筆借方過賬,借方為稅金科目,貸方為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額預(yù)提科目。
2023-03-17 17:04:45
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