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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-12 10:15

你好,這個沒事的呀,按照實際業(yè)務(wù)做賬就可以了

樸老師 解答

2019-07-12 10:16

你好,這個沒事的呀,按照實際業(yè)務(wù)做賬就可以了

樸老師 解答

2019-07-12 10:16

你好,這個沒事的呀,按照實際業(yè)務(wù)做賬就可以了

風(fēng)聲 追問

2019-07-12 10:30

那它的分錄應(yīng)該怎樣做呢,是不是有規(guī)定現(xiàn)在不用留底稅額這個科目

樸老師 解答

2019-07-12 10:33

月末,如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額。

例如:當(dāng)月進(jìn)項稅是50萬,銷項稅是30萬,留抵稅額20萬。

無需做分錄,也無需做賬務(wù)處理。

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相關(guān)問題討論
你好,這個沒事的呀,按照實際業(yè)務(wù)做賬就可以了
2019-07-12 10:16:12
你好,這個沒事的呀,按照實際業(yè)務(wù)做賬就可以了
2019-07-12 10:15:44
好的 下次發(fā)一個問題出來就行
2019-07-12 10:48:44
一、進(jìn)項稅額大于銷項稅額時的分錄是不用交稅,形成留抵的增值稅。 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、銷項稅額大于進(jìn)項稅額的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-25 10:34:57
是的,您需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。要做分錄,首先要做一筆借方過賬,借方為稅金科目,貸方為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額預(yù)提科目。
2023-03-17 17:04:45
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