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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-12 10:16

你好,這個沒事的呀,按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就可以了

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你好,這個沒事的呀,按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就可以了
2019-07-12 10:16:12
你好,這個沒事的呀,按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就可以了
2019-07-12 10:15:44
好的 下次發(fā)一個問題出來就行
2019-07-12 10:48:44
一、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時的分錄是不用交稅,形成留抵的增值稅。 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-25 10:34:57
是的,您需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。要做分錄,首先要做一筆借方過賬,借方為稅金科目,貸方為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額預(yù)提科目。
2023-03-17 17:04:45
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