老師,請教您個問題,增值稅申報表留抵稅額比賬面上稅額少,原因是以前年底購買廠房時填申報表時誤填錯地方,稅額沒有在增值稅申報表反應(yīng)出來,后來才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)賬 ,具體會計分錄如何做?謝謝老師指教。
譚經(jīng)慈
于2019-07-11 16:59 發(fā)布 ??972次瀏覽
- 送心意
點~玲老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48

同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36

您好同學(xué)
對的,您的理解是對的。
分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。
銷售收入:
借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX
貸:主營業(yè)務(wù)收入--出口銷售
結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售
貸:庫存商品--XXX
不可退稅部分轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售
貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
出口退稅:
借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56

你好 進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借 成本費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-18 09:52:12

那說明你的賬是沒有做錯的,只是申報表錯了,你得去更改申報表。
2019-07-11 18:41:06
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