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樂
于2019-07-11 11:57 發(fā)布 ??626次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-07-11 11:57
借,應交稅費~未交增值稅,貸,其他收益
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請問我公司符合加計遞減情況,那個進項稅的10%部分的進項稅額我做賬做到那個科目?
答: 借,應交稅費~未交增值稅,貸,其他收益
老師,9月份沒有開票,那么進項稅額做賬時進入哪個科目呢
答: 你好,計入應交稅金-應交增值稅-進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
做賬已經(jīng)做了進項稅額,然后不能抵扣的要轉(zhuǎn)出對吧?但是進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目不就掛一筆錢么?
答: 你好!是的。要轉(zhuǎn)出。是的。確實是會有余額
留抵的進項稅額轉(zhuǎn)到哪個科目下?
討論
老師,認證了的進項稅額因為沒有銷項一直在進項稅科目掛著,年終要轉(zhuǎn)嗎?怎么轉(zhuǎn)?
如果發(fā)現(xiàn)之前待認證少記,給記到原值里,又找不到是哪筆少筆,那這科目要怎么調(diào),因為這現(xiàn)進項稅額對不上
老師,這樣做會不會奇怪啊,好像入庫進項科目一般都不直接掛待認證去,都是直接掛進項稅額,后面如果未認證,才從進項轉(zhuǎn)到待認證里面去啊,反了也可以嗎[疑問]
這個是不是要新建一個科目啊,還是和進項稅額放在一起啊
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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