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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-07-11 11:54

根據(jù)出庫單做賬,借:應(yīng)收賬款等   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費

包兒 追問

2019-07-11 11:54

那不用交稅費,這部分怎么樣做分錄呢

包兒 追問

2019-07-11 11:57

不開票收入:
借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
銷項稅額減免
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:營業(yè)外收入
這樣做可以嗎

姜老師 解答

2019-07-11 14:15

最后一步借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)  貸:營業(yè)外收入

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你好,你計提的分錄是借管理費用貸銀行存款嗎?
2021-12-20 15:50:52
同學(xué)你好 做分錄的時候直接做就行了 直接沖減
2021-10-15 10:44:25
你好 ; 借主營業(yè)務(wù)成本 -工資 - 修理費 - 油費 銀行存款 ;應(yīng)付職工薪酬- 工資
2021-10-09 11:36:55
您好 請問入賬的時候 進(jìn)項稅額怎么寫的分錄
2021-07-10 10:32:46
您好 借銀行存款 貸,其他應(yīng)付款的,
2020-09-07 08:38:45
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