我上個(gè)月計(jì)提1000元增值稅,本月繳納800有200是進(jìn)項(xiàng)抵扣了的分錄怎么做呢?
Cyx
于2019-07-10 11:20 發(fā)布 ??879次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-10 11:21
你本月的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵減上月要繳納的增值稅的
相關(guān)問題討論

你本月的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵減上月要繳納的增值稅的
2019-07-10 11:21:11

您好!這個(gè)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不需要單獨(dú)做分錄
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2022-05-23 14:52:31

當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月加計(jì) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益
2019-07-05 11:40:50

2.借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額
3.借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用(紅字)
2019-05-30 16:06:32

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-10-12 13:38:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
Cyx 追問
2019-07-10 11:28
辜老師 解答
2019-07-10 11:45
辜老師 解答
2019-07-10 11:47