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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-07-10 10:31

你好!你們是下個月15號前認證嗎?在那個月抵扣?如果是在次月抵扣放在應(yīng)交稅費—待抵扣科目

唐宋元明清 追問

2019-07-10 10:32

就是六月的成本票,在七月3號認證的

唐宋元明清 追問

2019-07-10 10:33

做待抵扣那筆稅費都是負的

QQ老師 解答

2019-07-10 10:36

你好!認證還是抵扣6月的銷項稅是吧 進項大于銷項不用做賬務(wù)處理有借方余額就可以

唐宋元明清 追問

2019-07-10 10:52

那我是不是只做這兩筆就可以,下個月再做一筆就行

QQ老師 解答

2019-07-10 10:59

你好!只做成本的會計分錄就可以

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你好!你們是下個月15號前認證嗎?在那個月抵扣?如果是在次月抵扣放在應(yīng)交稅費—待抵扣科目
2019-07-10 10:31:14
你好 借;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸銀行存款等科目 根據(jù)取得的收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2018-08-31 10:56:37
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-02-16 10:02:01
您好!借原材料-低耗品等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款等。
2018-09-27 11:06:09
您好!進項稅額不能暫估。 你說的是借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估這樣吧
2017-05-10 11:06:46
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