
一般納稅人增值稅發(fā)票夸兩月沖紅后,增值稅附加稅已交。會計憑證增值稅做沖紅處理,那附加稅也應(yīng)該同樣做沖紅憑證嗎?
答: 你好,不用的,你增值稅抵減了,附加稅本期的計算計提基數(shù)就小了
上個月開票,這個月紅沖了,產(chǎn)生的增值稅這個月需要退,那么附加稅也可以退嗎?
答: 你好,是的都可以退稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,上月有份銷項稅票沒能正常作廢,現(xiàn)在只能紅沖,但紅沖的已繳增值稅稅額和附加稅額能抵減紅沖當月的增值稅稅額和附加稅稅額嗎?
答: 您好,可以的,用當月藍字發(fā)票的增值稅-紅沖的發(fā)票的銷項稅 報稅的


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2019-07-10 10:55
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2019-07-10 10:56
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