
贈送的樣品沒有收入視同銷售也計提了銷項稅,在增值稅申報時怎么填表?
答: 您好,填寫到無票收入一欄即可。
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額


嘻嘻 追問
2019-07-10 09:22
嘻嘻 追問
2019-07-10 09:22
bamboo老師 解答
2019-07-10 09:23
嘻嘻 追問
2019-07-10 09:24
bamboo老師 解答
2019-07-10 09:26
嘻嘻 追問
2019-07-10 09:28
嘻嘻 追問
2019-07-10 09:30
bamboo老師 解答
2019-07-10 09:33
嘻嘻 追問
2019-07-10 09:39
bamboo老師 解答
2019-07-10 09:42