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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-07-09 23:51

你是小規(guī)模,可以享受30萬免稅,直接在第10欄填寫

豆豆媽 追問

2019-07-10 13:35

你好,代開專票9969.71是系統(tǒng)默認的數(shù)據(jù),沒法變動。且增值稅30.29代開時已經(jīng)扣走了

陳詩晗老師 解答

2019-07-10 14:26

同學,你是差額免稅,但專票部分是不免的喔

豆豆媽 追問

2019-07-10 20:53

老師好!專票不免是懂的,但是申報表格系統(tǒng)默認如上圖,不懂該如何正確填寫,請指教

陳詩晗老師 解答

2019-07-10 21:18

首先,你是在第2行填寫專票開具金額
10行填寫普票金額,差額計稅金額

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你是小規(guī)模,可以享受30萬免稅,直接在第10欄填寫
2019-07-09 23:51:51
有出口銷售享受免稅優(yōu)惠的,就需要填寫在免稅貨物免稅貨物及勞務銷售額項目中,如果沒有就不用填。免稅企業(yè)只須報本季度營業(yè)收入填入第一大項“計稅依據(jù)”里的第三小項免稅貨物及勞務銷售額欄目里的本月發(fā)生數(shù)和累計數(shù)即可
2019-04-18 16:08:04
原則是需要一致的,同學
2019-07-05 16:29:06
有自開的差額征稅5%增值稅專票-----3(3) 自開的5%的增值稅普票----2(3) 自開的3%增值稅普票----看你是貨物還是勞務對應填即可
2020-01-08 18:12:34
實操問題麻煩分類至實務進行提問哦,謝謝
2020-01-08 17:34:16
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