
增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營(yíng)業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營(yíng)業(yè)收入 老師請(qǐng)問這是增值稅 企業(yè)所得稅 的稅負(fù)率計(jì)算嗎?
答: 你好,對(duì),增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營(yíng)業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營(yíng)業(yè)收入
增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的,企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,增值稅需要轉(zhuǎn)嗎?
答: 不用,企業(yè)所得稅是免稅那就不做營(yíng)業(yè)外收入,增值稅免是啥情況免?去備案免稅嗎?那就不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,有收入但都是無發(fā)票的現(xiàn)金收入,這個(gè)收入是不是要填寫在增值稅的未開票的收入中以及企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入中呢?
答: 你好!是的。就是這樣的了。
免征增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入在企業(yè)所得稅匯算中要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎
我公司有營(yíng)業(yè)稅,增值稅業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅按營(yíng)業(yè)稅繳納,繳納企業(yè)所得稅收入怎么算
網(wǎng)吧注冊(cè)的獨(dú)資企業(yè),報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅里得收入是不是得填在增值稅的表里?這個(gè)是無票收入
建筑質(zhì)保金未開票,但要確認(rèn)無票收入,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅,在匯算是增值稅和企業(yè)所得稅收入有差額怎么辦


落花情 追問
2019-07-09 16:06
宋生老師 解答
2019-07-09 16:22
落花情 追問
2019-07-09 16:40
宋生老師 解答
2019-07-09 16:41