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送心意

點~玲老師

職稱中級會計師

2019-07-08 15:59

同樣的沖銷之前的入賬分錄就可以

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同樣的沖銷之前的入賬分錄就可以
2019-07-08 15:59:07
1、紅字發(fā)票 借:應收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù) 沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 2、借:庫存商品 根據(jù)當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本(同時增加數(shù)量) 貸:以前年度損益調(diào)整 根據(jù)當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額) 跨年紅沖發(fā)票的賬務處理,先做一筆相同沖減掉之前的,然后做一筆當下開的正確的發(fā)票金額就可以了。
2019-04-15 09:05:28
你好,借:應收賬款 (負數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入 (負數(shù)) 應交稅費-銷項(負數(shù))
2018-03-29 10:20:42
借;應付賬款 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)
2018-04-09 11:14:30
你好 實際業(yè)務是什么
2019-11-08 16:20:34
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