
老師您好,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表里的,免稅額,這個(gè)數(shù)字,怎么計(jì)算
答: 是根據(jù)你當(dāng)期總的應(yīng)該交納但由于享受了稅收優(yōu)惠沒(méi)有交納的數(shù)據(jù)。
現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí),發(fā)現(xiàn)免稅銷(xiāo)售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額不一致,是正常的?雖然稅率都是按照3%算,但是免稅銷(xiāo)售額的本年累計(jì)數(shù)和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致、
答: 你這個(gè)是不是有交稅是第一欄下面的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于3%的減免稅額、財(cái)務(wù)軟件上:1月稅額72.82(3%),2月稅額72.82(3%),3月24.75(1%)、合計(jì)稅額:170.39。然后申報(bào)表上自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的稅額是219.89,這樣的情況怎么處理???
答: 同學(xué)好,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票既有1%和又有3%的如何填報(bào)? (3%發(fā)票的免稅含稅銷(xiāo)售額/1.03%2B1%發(fā)票的含稅銷(xiāo)售額/1.01)填寫(xiě)在第9欄免稅銷(xiāo)售額中和第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額中,(3%發(fā)票的含稅銷(xiāo)售額/1.03*3%%2B1%發(fā)票的含稅銷(xiāo)售額/1.01*3%)填寫(xiě)在第17欄次本期免稅額和第18欄次小微企業(yè)免稅額中








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


