
上年底發(fā)生的成本費(fèi)用,次年三月得到發(fā)票,怎么做分錄上期分錄:借原材料 貸應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款。下期做相反分錄:應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款 貸原材料。收到發(fā)票時(shí):借原材料 貸應(yīng)付賬款 如果3月份收到發(fā)票,只是3月份做相反分錄,還是每個(gè)月得做相反分錄?
答: 你好,可以在收到發(fā)票做暫估相反分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄
老師,之前收到材料發(fā)票一萬(wàn)一直掛在應(yīng)付賬款,現(xiàn)在支付給對(duì)方四千,剩余六千不需要支付了 該怎么做分錄呢
答: 你好!借應(yīng)付賬款1 貸銀行存款0.4 營(yíng)業(yè)外收入0.6
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
供應(yīng)商8月送耗材做借原材料,貸應(yīng)付賬款,8底開(kāi)發(fā)票但是賬款沒(méi)有付怎樣做分錄?如果9月付了貨款分錄怎樣做?做內(nèi)賬是不是發(fā)票不用管,只做送貨分錄和付款的分錄
答: 8月份不做分錄的 9月份做 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是的,內(nèi)帳核算是那么理解的。


張張 追問(wèn)
2019-07-05 14:07
宋生老師 解答
2019-07-05 14:12