- 送心意
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
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您好同學(xué)
現(xiàn)在入進來只能是抵現(xiàn)在這個月的銷項了,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)貸:銀行存款
2019-07-05 13:42:00

借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-09-23 08:56:14

1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05

你好,之前為什么貸方要計入 進項轉(zhuǎn)出?
第二年抵扣是這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(進項稅額)
貸;應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
2019-03-11 12:58:06

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款
貸:銀行存款
2018-06-21 14:01:25
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