
我上個(gè)月計(jì)提1000元增值稅,本月繳納800有200是進(jìn)項(xiàng)抵扣了的分錄怎么做呢?
答: 你本月的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵減上月要繳納的增值稅的
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提增值稅怎么寫分錄,還有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅該怎么寫分錄呢
答: 您好!這個(gè)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不需要單獨(dú)做分錄 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1、我司在五月底的增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),計(jì)提時(shí),會(huì)計(jì)分錄為,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅60002、我司符合進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額為5500元,可以抵扣的金額為5500*0.1=550計(jì)提時(shí),會(huì)計(jì)分錄怎么寫?3、我司的稅控盤服務(wù)費(fèi)也可以全額抵扣,計(jì)提時(shí),怎么寫分錄?
答: 2.借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額 3.借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用(紅字)
老師您好 ,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提增值稅時(shí)涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣和進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減應(yīng)該怎樣做分錄
本月增值稅銷項(xiàng)稅5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅及留抵3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)計(jì)提增值稅的分錄?


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2019-07-05 11:51
軼塵老師 解答
2019-07-05 11:57
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2019-07-05 12:11
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2019-07-05 12:12
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2019-07-05 12:22
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2019-07-05 12:28
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2019-07-05 12:29
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2019-07-05 13:29