
計提 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 交 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 分錄怎么做??
答: 增值稅不需要計提,所得稅,借企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
老師,假如盈利500的情況下:進票價:246900(含稅)稅費28404.42銷票價:247400(含稅)稅費28461.94則:應(yīng)交增值稅:銷項-進項=57.52應(yīng)交附加費:57.52*12%=6.9印花稅:(247400/1.13+246900/1.13)*0.0003=131.23應(yīng)交企業(yè)所得稅:(500-人工-費用)*25%開給客戶247400的票收客戶多少稅點合適?
答: 你說的稅是增值稅嗎,同學(xué)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 小微企業(yè)所得稅會計分錄對嗎?借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅
答: 小微企業(yè)所得稅會計分錄 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅


樂樂 追問
2019-07-05 10:01
武老師 解答
2019-07-05 10:18