老師,A公司委托我們銷售商品,我們把商品銷售給B公司了,然后給B公司開了專票,不含稅100+銷項稅13,賬務(wù)處理是借:銀行存款113 貸:應(yīng)付賬款-A 100 應(yīng)交銷項稅 13 但是申報增值稅的時候,附表一開具稅控增值稅專用發(fā)票銷售額100,稅額13,這樣就導(dǎo)致我增值稅申報表和賬面上的銷售額不等了,我想請教下有沒有知道的前輩,是我申報錯了還是賬務(wù)處理錯了
陸遙1991
于2019-07-05 08:51 發(fā)布 ??876次瀏覽
- 送心意
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-07-05 09:02
收到甲商品
借:受托代銷商品 100萬
貸:代銷商品款 100萬
②實際銷售商品
借:銀行存款 113
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13萬
借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬
貸:受托代銷商品 100萬
借:代銷商品款 100萬
借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬
貸:應(yīng)付賬款———A 企業(yè) 113萬
③按合同協(xié)議價將款項付給A 企業(yè)
借:應(yīng)付賬款 113萬
貸:銀行存款 113萬
相關(guān)問題討論

您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15

你好,在增值稅申報表的第一行,填寫增值稅專用發(fā)票的收入?
2022-07-08 09:04:23

你好,一般納稅人還是小規(guī)模的。
2024-01-09 10:22:15

同學(xué)你好,專票的數(shù)據(jù)是填對了的
2019-04-14 17:05:55

你好 開了增值稅普通發(fā)票也是需要申報增值稅的
2019-04-28 16:41:02
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