
我公司售出商品開出17%的票比如是含稅1700元,然后也會開出6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票含稅600元,在我算稅負(fù)的時候,我應(yīng)該咋個統(tǒng)計(jì)呢,用不用把6%的算進(jìn)去做稅負(fù)呢,哦。主要這個6%是只有銷項(xiàng)沒進(jìn)項(xiàng),從而導(dǎo)致稅負(fù)非常高1.5%={1700/1.17*0.17 +600/0.06*0.06-進(jìn)項(xiàng) }/1700/1.17+600/0.06 這樣子算出來進(jìn)項(xiàng),可以進(jìn)項(xiàng)只能是銷售商品的進(jìn)項(xiàng)票,6%的就只有服務(wù)費(fèi)人工成本,沒有進(jìn)項(xiàng)票,這樣子算出來不是導(dǎo)致了稅負(fù)非常高 ?怎么處理這個好些呢?
答: 1.5%={1700/1.17*0.17 +600/1.06*0.06-進(jìn)項(xiàng) }/1700/1.17+600/1.06
公司是小規(guī)模公司,是做軟件代理的,在3月支付供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)費(fèi)一項(xiàng),收到技術(shù)服務(wù)發(fā)票一張。在4月,把這項(xiàng)技術(shù)服務(wù) 轉(zhuǎn)售給客戶,也開出相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),支付供應(yīng)商服務(wù)費(fèi)的會計(jì)分錄怎么處理?按商品銷售還是按費(fèi)用支出?
答: 支付的按費(fèi)用,收到的按服務(wù)收入
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司銷售產(chǎn)品 商品報價里包含了技術(shù)服務(wù)費(fèi),成本里有外購的技術(shù)服務(wù)費(fèi),21年底暫估入庫了5萬,給來的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi)。一般暫估入庫都是商品 不知道技術(shù)服務(wù)費(fèi)是不是可以暫估呢
答: 你好可以的,可以暫估。
銷售技術(shù)服務(wù)收入,自己也采購技術(shù)服務(wù),收到技術(shù)服務(wù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以直接記主營業(yè)務(wù)成本嗎?
我銷售商品收入242718.5,技術(shù)合服務(wù)32323.04,技術(shù)合同服務(wù)發(fā)票代開專票,銷售商品收入,無票收入,那我交的稅費(fèi)7281.55元嗎
現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)和研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)一樣嗎

