
已結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖紅會計分錄怎么做?原本做的庫存商品,應付賬款后結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
答: 你好,成本紅沖分錄是 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
暫估入庫;借 庫存商品 貸 預付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品收到發(fā)票,我應該怎么寫分錄呢?
答: 收到發(fā)票,借,庫存商品 負數(shù),貸,預付賬款 負數(shù),按發(fā)票金額,借,庫存商品,貸,應付賬款,如果發(fā)票金額與暫估金額沒有差異,主營業(yè)務成本不用調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,購入商品沒有付款,沒發(fā)票,會計分錄為:借:庫存商品,貸:應付賬款--XX公司,如果這商品售出了,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好!真實業(yè)務可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣,匯算清繳要做利潤調(diào)增

