
暫估入庫(kù);借 庫(kù)存商品 貸 預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品收到發(fā)票,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
答: 收到發(fā)票,借,庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸,預(yù)付賬款 負(fù)數(shù),按發(fā)票金額,借,庫(kù)存商品,貸,應(yīng)付賬款,如果發(fā)票金額與暫估金額沒(méi)有差異,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不用調(diào)整
借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款暫估庫(kù)存商品借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估收到發(fā)票借:庫(kù)存商品(紅字)貸:應(yīng)收賬款(紅字)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品老師麻煩問(wèn)一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
麻煩老師看一下我的分錄做的是否正確,暫估入賬時(shí):借庫(kù)存商品-暫估,貸應(yīng)付賬款。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品-暫估。收到發(fā)票時(shí):借庫(kù)存商品-暫估負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),借庫(kù)存商品-商品,貸應(yīng)付賬款,借庫(kù)存商品-暫估,貸庫(kù)存商品-商品;請(qǐng)問(wèn)老師以上的分錄正確嗎??
答: 您好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估的那筆分錄也要沖回之后再在實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)一次。

