
老師,請問我們公司租物業(yè)的停車位,應(yīng)該如何做分錄?物業(yè)有開發(fā)票給我們公司
答: 借:管理費用—停車費 貸:銀行存款
公司上月公對公匯出一筆款,內(nèi)含半年的房租、衛(wèi)生費、物業(yè)費、押金。當(dāng)時錢匯出了之后,對方公司只分別開了4張收據(jù),暫未開發(fā)票,下月也就是7月開房租和物業(yè)費的發(fā)票,另外2筆不開票,請問老師,6月只有收據(jù)沒有發(fā)票怎么做分錄,7月房租和物業(yè)費的票到了又該怎么辦?房租的租期是5.15到11.14半年,從什么怎么攤銷
答: 你好這個2筆不開票, 始那些,?開收據(jù)借其他應(yīng)收款-房東,其他應(yīng)收款-押金貸銀行,借預(yù)付賬款待攤費用 貸其他應(yīng)收款房東,攤銷做借管理費用租賃費??貸預(yù)付賬款待攤費用??,管理費用物業(yè)費,衛(wèi)生費, 貸其他應(yīng)收款房東 ,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售貨物,我們沒有開發(fā)票給他們,怎么做分錄?
答: 做無票的銷售收入處理 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品


╭⊙ǒ⊙╮ 追問
2019-07-04 15:52
辜老師 解答
2019-07-04 17:04