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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-04 15:22

你好!你如果只想調(diào)正數(shù),可以把成本費(fèi)用調(diào)低點(diǎn)

, 追問

2019-07-04 15:32

好的,謝謝老師,我調(diào)整了計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬

宋生老師 解答

2019-07-04 15:35

你好!呃,你可以調(diào)管理費(fèi)用之類的。工資也可以,只是相當(dāng)于做錯(cuò)了。

, 追問

2019-07-04 15:37

老師,如果調(diào)整管理費(fèi)用的話已經(jīng)付的那和銀行流水對(duì)不上,是不是有風(fēng)險(xiǎn)

宋生老師 解答

2019-07-04 15:39

你好!你調(diào)工資,不是跟申報(bào)的不同?

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相關(guān)問題討論
你好!你如果只想調(diào)正數(shù),可以把成本費(fèi)用調(diào)低點(diǎn)
2019-07-04 15:22:10
您好,這樣可以的。只要11月按160萬元交稅了就行。
2017-12-02 15:47:29
你開發(fā)票和收到預(yù)收款增值稅納稅義務(wù)時(shí)間發(fā)生了,所以有銷項(xiàng)稅額,收入是需要權(quán)責(zé)發(fā)生制做的,還沒有開始用呢所以賬上做的不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,你后面提供給對(duì)方使用期間的時(shí)候做收入,
2020-07-18 09:49:09
您好,分錄是,借;應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2017-03-26 12:40:11
他沒有沖,借方負(fù)數(shù),那就是貸方啊 記賬不是很規(guī)范
2019-10-16 15:30:18
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