
2019年的財務(wù)新規(guī)定,新增預(yù)算憑證,對于以前掛賬的應(yīng)收賬款,用發(fā)票充應(yīng)收賬款的,怎么做預(yù)算會計憑證
答: 你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計
上個年度發(fā)現(xiàn)憑證的借方錯了,憑證錄入的是應(yīng)付賬款但實際應(yīng)是應(yīng)收賬款,現(xiàn)在財務(wù)要怎么處理?
答: 做賬務(wù)調(diào)整,借,應(yīng)收賬款,貸,應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
十月份開了一張普票,憑證是:借:應(yīng)收賬款6800,貸:主營收入6601.94、稅金198.06,12月紅沖了這張發(fā)票,又開了一張正確的,12月份的憑證怎么做?借:應(yīng)收賬款-6800,貸:主營收入-6601.94、稅金-198.06,再做正確借:應(yīng)收賬款6800,貸:主營收入6601.94、稅金198.06,這樣對么?
答: 您好,對的,您做的很規(guī)范。

