
十月份開了一張普票,憑證是:借:應(yīng)收賬款6800,貸:主營(yíng)收入6601.94、稅金198.06,12月紅沖了這張發(fā)票,又開了一張正確的,12月份的憑證怎么做?借:應(yīng)收賬款-6800,貸:主營(yíng)收入-6601.94、稅金-198.06,再做正確借:應(yīng)收賬款6800,貸:主營(yíng)收入6601.94、稅金198.06,這樣對(duì)么?
答: 您好,對(duì)的,您做的很規(guī)范。
一張發(fā)票做了兩會(huì)計(jì)憑證,導(dǎo)致一筆應(yīng)收賬款無(wú)法收回,該如何調(diào)整?
答: 你好 一筆應(yīng)收賬款無(wú)法收回,賬務(wù)處理是 借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備 借;壞賬準(zhǔn)備,貸;應(yīng)收賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,之前公司補(bǔ)開了一張幾十萬(wàn)的發(fā)票給別的公司,當(dāng)時(shí)代賬會(huì)計(jì)就做了一張應(yīng)收賬款的憑證,但是那是補(bǔ)開的發(fā)票,之后也不會(huì)打款到我們公司 ,這筆應(yīng)收賬款要怎么辦呢
答: 那就把你會(huì)計(jì)掛的應(yīng)收的那一筆沖銷掉。你看你們當(dāng)時(shí)申報(bào)稅費(fèi)的時(shí)候這一筆申報(bào)了 未開票欄次里有沒(méi)有填寫負(fù)數(shù)金額
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?能告訴我憑證怎么做么?
老師,我們開票100元,客戶回款99.5元,應(yīng)收賬款一直掛著0.05元,這個(gè)應(yīng)收賬款余額怎么做憑證進(jìn)行沖銷。
甲公司應(yīng)收賬款期末余額在貸方39140元,乙公司應(yīng)收賬款期末余額在借方19140元,現(xiàn)在兩個(gè)公司并戶,我應(yīng)該怎么做憑證

