我公司銷售小麥貨款282924.6元,已開專票,但是與對 問
你好了,這個酒對方有沒有給你開票? 答
老師好!請問個體戶是怎么繳納稅費(fèi)的???平時的款項(xiàng) 問
你好,這個也是一樣交增值稅及附加,然后個稅 可以進(jìn)入經(jīng)營者的卡里面。 答
受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報(bào) 問
哪些主體可以適用“承諾免報(bào)”? 答:根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,同時滿足以下條件的備案主體,可以在承諾后免于備案受益所有人信息: 1.注冊資本不超過1000萬元的公司、合伙企業(yè); 2.股東或合伙人全部為自然人; 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對其實(shí)際控制或從其獲取受益; 4.不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。 答
老師,我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票,農(nóng)商行不給貼現(xiàn), 問
同學(xué)你好, 自己不能給自己背書的, 答
小規(guī)模申報(bào)是按3%來免的,那做賬怎么和申報(bào)一致 問
小規(guī)模收入,后邊的增值稅都是按1% 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款 答

您好,公司本月所有的稅都已經(jīng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)申報(bào),稅盤也已經(jīng)上報(bào)匯總完畢 ,但清卡時,卻顯示一窗式對比失敗增值稅未申報(bào)或未對比?
答: 您好,先退出開票系統(tǒng),再重新登入做下發(fā)票修復(fù),然后再清卡試下。
我在報(bào)稅中網(wǎng)絡(luò)無連接金稅盤全免納稅申報(bào)時填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
答: 要填寫的~~~~~~~~
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
金稅盤點(diǎn)“上報(bào)匯總”提示:網(wǎng)絡(luò)連接錯誤,請聯(lián)系局端運(yùn)維!
答: 提示您聯(lián)系金稅盤公司,可以給您遠(yuǎn)程操作的 感謝您的提問謝謝
在金稅盤里面點(diǎn)擊上報(bào)匯總,為什么會出現(xiàn)增值稅專普票抄報(bào)失敗,原因:網(wǎng)絡(luò)連接錯誤,請聯(lián)系局端運(yùn)維。這是什么意思
這個月報(bào)稅,稅控盤顯示上報(bào)匯總成功,但是申報(bào)增值稅的時候提示稅控盤未上報(bào)匯總,所以申報(bào)不成功
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)抄報(bào) 顯示增值稅未申報(bào)或未對比 這個要怎么做才能抄報(bào)成功呀?
老師,請問下,是不是如果網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的數(shù)字和稅控盤上傳數(shù)字不一樣,就申報(bào)時會不成功吧






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