
有一筆業(yè)務(wù)客戶無需發(fā)票,所以我公司已在當年確認無票收入,并申報增值稅無票收入并繳納稅款。但客戶幾個月后又要求開票,現(xiàn)在增值稅需要再次申報。稅務(wù)局不讓填報增值稅無票收入負數(shù)。請問如何賬務(wù)處理?多繳納的增值稅稅款計入營業(yè)外支出嗎?
答: 你好,正常就是無票填寫負數(shù),再開具發(fā)票才對的
小規(guī)模季度報增值稅時申報表和賬面上增值稅差幾分錢如何處理,繳納時多的結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出可以嗎
答: 您好 可以按您說的這樣賬務(wù)處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師、我們公司虛低扣發(fā)票,補出稅款走的營業(yè)外支出,就是增值稅納稅申報的時候,怎樣處理
答: 您好!補交的稅款填入進項稅轉(zhuǎn)出。
上月增值稅申報錯誤,導(dǎo)致當月繳納了1.69元的增值稅,后期更正申報,但已經(jīng)扣了款了。 這1.69元我應(yīng)該怎么做分錄,記營業(yè)外支出嗎?更正申報是當月不繳增值稅
老師,這個我都做賬務(wù)處理了,就是計提增值稅繳納增值稅我沒做賬務(wù)處理,我覺得0申報嘛,企業(yè)所得稅有稅款產(chǎn)生,我做賬務(wù)處理了

