老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
啊?為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

我公司為中外合資企業(yè),現(xiàn)在想減資彌補(bǔ)虧損,涉及交稅問(wèn)題嗎?
答: 您好,減資彌補(bǔ)虧損,不涉及交稅問(wèn)題。
我公司是中外合資企業(yè),如果想減資彌補(bǔ)虧損,會(huì)涉及交稅的問(wèn)題嘛
答: 您好,不會(huì)涉及交稅的問(wèn)題。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
怎么判斷一個(gè)企業(yè)是否是中外合資企業(yè)
答: 這個(gè)可以在該公司網(wǎng)站首頁(yè)上,看看是否是外資(獨(dú)資)企業(yè),或者是中外合資企業(yè),或者是國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè),由公司性質(zhì)決定的。如果還不清楚,可以登錄工商行政管理局官網(wǎng),查詢?cè)撈髽I(yè),一般會(huì)有企業(yè)信息,也可以判定該企業(yè)的性質(zhì)。

