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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-02 16:54

你好!你的分錄是對的 了。

張玲 追問

2019-07-02 16:55

金額后面對的?

張玲 追問

2019-07-02 16:57

前面會計一直做的2000,我搞不明白,3個月憑證做2000?我后面12000?

張玲 追問

2019-07-02 17:11

分錄是對的,金額對不對?

宋生老師 解答

2019-07-02 17:14

你好!估計是因?yàn)樗皼]有按實(shí)際收入申報

張玲 追問

2019-07-02 17:18

老師還有問題,法人收到貨款,以前會計這樣做賬,這是轉(zhuǎn)賬支票,不是現(xiàn)金支票,我怎么改?

宋生老師 解答

2019-07-02 17:21

你好!你這個分錄看不清楚了

張玲 追問

2019-07-02 17:21

借,庫存現(xiàn)金
貸,銀行存款

宋生老師 解答

2019-07-02 17:22

你好!法人收到貨款,然后呢?他這個分錄跟貨款沒關(guān)系,是提現(xiàn)的分錄

張玲 追問

2019-07-02 17:27

這個分錄是對的?法人收到貨款去沖其他應(yīng)付款,

張玲 追問

2019-07-02 17:28

其他應(yīng)付款在借方,貸方代表什么意思?老師細(xì)心講一下?

宋生老師 解答

2019-07-02 17:28

你好!借,庫存現(xiàn)金
貸,銀行存款
這個分錄是錯的,這個是提現(xiàn)的分錄

張玲 追問

2019-07-02 17:30

應(yīng)該怎么做?

宋生老師 解答

2019-07-02 17:32

你好!法人收到貨款,借其他應(yīng)收款-法人 貸應(yīng)收賬款。

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你好!你的分錄是對的 了。
2019-07-02 16:54:12
1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ??? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ??? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ??? 貸:其他應(yīng)付款(個人部分) ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 ??????? 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) ??? 其他應(yīng)付款(個人部分) ??? 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 ??? 貸:銀行存款
2015-10-03 11:46:17
可以,按你們實(shí)際去申報個稅,做賬按下面這個,刪除這個社保公積金這個
2019-12-27 09:40:43
你好,也就是這個員工外賬上的工資條,或者工資表,證明這個員工以前是在你們單位工作的。
2016-10-26 11:15:33
你好,小規(guī)模公司,工資需要計提的。這樣才能反映在應(yīng)付職工薪酬里。
2019-02-26 23:42:13
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