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送心意

莊老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-07-02 15:52

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--加計(jì)扣除,貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--加計(jì)扣除

會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師 追問(wèn)

2019-07-02 15:55

老師   就剛剛提的問(wèn)題  這個(gè)回答是就算是抵減了銷(xiāo)項(xiàng)稅也不需要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)加計(jì)扣除科目的余額是嗎   只要年底結(jié)轉(zhuǎn)就可以了是嗎

莊老師 解答

2019-07-02 15:56

你好,要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)加計(jì)扣除科目的余額

會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師 追問(wèn)

2019-07-02 15:59

我知道了   應(yīng)該和進(jìn)項(xiàng)稅、銷(xiāo)項(xiàng)稅一樣結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅對(duì)嘛?

會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師 追問(wèn)

2019-07-02 16:01

但是我們公司每個(gè)月月末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)稅額

會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師 追問(wèn)

2019-07-02 16:12

還在嘛老師

莊老師 解答

2019-07-02 16:15

你好,那你們什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)一并結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--加計(jì)扣除,貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--加計(jì)扣除
2019-07-02 15:52:53
您好,這個(gè)都是借方余額的,這個(gè)是屬于,一個(gè)是還沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在已經(jīng)取消了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-06-24 15:40:12
你好,抵扣了的話,轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額 。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-04-10 15:08:24
你好,你這個(gè)待抵扣是認(rèn)證了嗎?
2022-05-05 09:42:50
你好!借原材料等 貸進(jìn)項(xiàng)稅額-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-08-21 17:33:47
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