
6月份 企業(yè)自查,1月份開具的農副產品收購發(fā)票金額486635元,進項稅額48663.5元,需要轉出。 企業(yè)補繳增值稅48663.5元,附加稅5839.63元,滯納金3020.05元。 會計分錄這樣做對嗎? 借:應交稅費-進項稅額轉出 48663.5 貸:應交稅費-未交增值稅 48663.5 借:稅金及附加 5839.63 貸:應交稅費-附加稅 5839.63 借:應交稅費-附加稅 5839.63 營業(yè)外支出 3020.05 貸:銀行存款
答: 你好 還要做一筆 借 成本 貸 應交稅費 進項稅額轉出
應交增值稅里面的進項稅額、銷項稅額,進項稅額轉出,未交增值稅和轉出未交增值稅怎么做會計分錄?進項,銷項,轉出未交增值稅科目余額一直累計增加怎么結轉?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這張正常發(fā)票上月做了計提附加稅和轉出增值稅,計提附加稅的分錄是”借:營業(yè)稅金及附加/城建稅等 貸:應繳稅費/城建稅等“。 轉出增值稅的分錄是”借:應交稅費/增值稅/銷項稅額 應交稅費/城建稅等 貸:應交稅費/未交增值稅 營業(yè)外收入/免稅收入“ 老師,我現(xiàn)在開這張正常票的紅字發(fā)票,怎么沖減計提和轉出的附加稅和增值稅?。繒嫹咒浽趺磳懓??
答: 計提稅的科目不用調整。 你意思是這個發(fā)票是退貨了嗎?還是發(fā)票開錯

