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2月份多交了社保費,3月份因政策減免退回了多交的部分,那分錄是按借方紅字,還是貸方藍字呢借:銀行存款 1000 貸:管理費用-社保費
17年12月份發(fā)生一筆預提費用,當時的分錄做法是借:管理費用,貸:預提費用,18年12月份將這筆預提費用付款了,分錄該如何做
老師您好,請問收到專利代理公司退回的專利申請費,分錄是這樣做嗎:借:銀行存款 1000, 借:管理費用 -1000,謝謝您
你好 想問一下 應付帳款年底付款了 但忘了做充抵??缒暌院笱a錄分錄怎么做呢?當時付款的時候做的借 單位管理費用 貸 銀行。 要是調整分錄的話 借 -單位管理費用 借 應付帳款嗎?

