
上個月有一筆費用出納打款打錯了,然后次月退回來了。打款的時候做的分錄是借:管理費用 貸:銀行存款 那退回來的分錄是借:銀行存款 貸:管理費用嗎?
答: 你好 如果退回重匯的話 直接 借:銀行存款 貸:銀行存款
2月份多交了社保費,3月份因政策減免退回了多交的部分,那分錄是按借方紅字,還是貸方藍字呢借:銀行存款 1000 貸:管理費用-社保費
答: 你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政策減免
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報銷。借:管理費用--差旅費,貸其他應收款--張三。分錄對嗎?2、但是我們出納這邊她說,差點忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計這邊應該怎么做呢?謝謝老師。
答: 同學你好 1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報銷。借:管理費用--差旅費,貸其他應收款--張三。分錄對嗎?——還有1000沒有退回來,是么? 2、但是我們出納這邊她說,差點忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計這邊應該怎么做呢?——就是說忘記之前張三有借款,然后出納又付給張三4000,是么?


蘇-Sophia 追問
2020-08-11 15:44
紫藤老師 解答
2020-08-11 15:47