
本期增值稅申報(bào)繳款之后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,更正申報(bào)增值稅,當(dāng)期已交的稅款在申報(bào)表的哪欄體現(xiàn)
答: 當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納的不需要填寫,后臺(tái)有注明
增值稅預(yù)交申報(bào)是 一般人申報(bào)增值稅用的嗎?
答: 你好!一般是工程類房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交稅金填寫的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅全申報(bào)不成功,具體如下 增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)已經(jīng)提交,不能再扣款及全申報(bào)
答: 你好!你已經(jīng)提交了,直接點(diǎn)擊扣稅就行


我在思考人生 追問(wèn)
2019-07-01 18:20
我在思考人生 追問(wèn)
2019-07-01 18:21
吳少琴老師 解答
2019-07-01 18:22