
本期增值稅申報繳款之后發(fā)現(xiàn)申報有誤,更正申報增值稅,當(dāng)期已交的稅款在申報表的哪欄體現(xiàn)
答: 當(dāng)時已經(jīng)繳納的不需要填寫,后臺有注明
增值稅預(yù)交申報是 一般人申報增值稅用的嗎?
答: 你好!一般是工程類房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交稅金填寫的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅全申報不成功,具體如下 增值稅申報數(shù)據(jù)已經(jīng)提交,不能再扣款及全申報
答: 你好!你已經(jīng)提交了,直接點(diǎn)擊扣稅就行


不忘初心,方得始終 追問
2018-10-09 18:43
鄒老師 解答
2018-10-09 18:48
不忘初心,方得始終 追問
2018-10-09 18:52
鄒老師 解答
2018-10-09 18:53