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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-07-01 16:52

你好!按規(guī)定需要備案的,否則不享受簡易征收政策

崔瑩0520yyy 追問

2019-07-01 16:53

未備案已開具發(fā)票,全額繳稅?

QQ老師 解答

2019-07-01 18:54

你好,沒有備案的話,你能開出差額發(fā)票嗎?如果可以開出差額發(fā)票的話,那就按差額征稅。

崔瑩0520yyy 追問

2019-07-01 22:19

開出來了3%的,報稅沒地方寫,只能填在了簡易計稅處,看申報表需要按對應(yīng)稅額繳納稅款

QQ老師 解答

2019-07-01 23:03

你好!存在查賬的!應(yīng)該先備案的

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相關(guān)問題討論
您好 根據(jù)公司核定的稅種繳納
2019-05-09 10:40:23
您好! 小規(guī)模納稅人和一般納稅人都需要繳納增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅,個人所得稅等等。根據(jù)稅務(wù)局核定的稅種申報納稅。
2022-01-29 00:55:50
增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅等
2017-06-26 15:15:16
一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應(yīng)交增值稅:應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數(shù)時表示應(yīng)交有形動產(chǎn)稅,為負(fù)數(shù)時表示應(yīng)計退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×(1-增值稅稅率),其補充資料為本期發(fā)生的銷項稅。 5. 應(yīng)納增值稅:應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中,增值稅稅率按國家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定,應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項稅額需要根據(jù)收入和成本來計量,最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
舉例說明進(jìn)項500元(含稅),銷售價1500元(含稅),也就是利潤為1000元,如果繳納稅金的話1000的利潤繳納多少稅金,應(yīng)該不單是10000*0.17吧。
2015-12-11 14:42:06
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