
老師,您好,我們公司是進(jìn)貨器械回來再賣出去的,去年的一臺(tái)器械回來了,發(fā)票沒認(rèn)證的,然后今年用不著了,就無償贈(zèng)送給其他客戶了,這個(gè)會(huì)計(jì)怎么處理的了,視同銷售繳納增值稅嗎,
答: 會(huì)計(jì)上做營業(yè)外支出 稅務(wù)上視同銷售繳納增值稅
一般納稅人,月底有增值稅需繳納,但已認(rèn)證發(fā)票但還沒回,月底需計(jì)提增值稅嗎?
答: 沒回來的你認(rèn)真了就視同收到了吧,等發(fā)票回來粘貼到以前采購的憑證后面!
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月增值稅專用發(fā)票沒有認(rèn)證進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目,下月認(rèn)證抵扣后繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

