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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-01 12:44

與賠償款是否給付無關。轉回200萬。因為要在去年確認700萬的營業(yè)支出。

尊敬的小蘑菇 追問

2019-07-01 12:54

老師,為什么這道題轉回的是25萬呢?

尊敬的小蘑菇 追問

2019-07-01 12:56

尊敬的小蘑菇 追問

2019-07-01 13:22

老師,這道題也沒有調減應交稅費-應交所得稅175萬是為什么呢?

尊敬的小蘑菇 追問

2019-07-01 13:24

過了匯算清繳日就不用管應交所得稅了是吧,那個遞延所得稅資產還是不明白

軼塵老師 解答

2019-07-02 11:46

圖片接受不到。請再發(fā)一遍。

尊敬的小蘑菇 追問

2019-07-02 11:51

尊敬的小蘑菇 追問

2019-07-02 11:51

尊敬的小蘑菇 追問

2019-07-02 11:52

老師麻煩幫忙看一下,圖片已發(fā)

上傳圖片 ?
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您好,因為計提所得稅費用是增加遞延所得稅負債,減少遞延所得稅資產
2021-02-05 08:34:51
你好,根據相關科目的期末余額填寫就是了
2017-05-17 13:22:07
同學,你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產 借遞延所得稅資產 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產
2022-06-09 20:31:20
學員你好,請您重新在平臺發(fā)布您的具體問題(不是在此條回復),會有老師為你解答
2021-03-03 11:35:43
您好,是不可以合并科目
2021-04-19 19:52:57
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