
公司上個月暫估收入暫估少了,在本月調(diào)整作調(diào)整,如何做賬務(wù)處理?
答: 紅沖無票收入,然后根據(jù)你發(fā)票的做正數(shù)收入
如何暫估主營業(yè)務(wù)成本,暫估成本后下個月收到了成本發(fā)票應(yīng)該如何入賬?再如何調(diào)整上個月暫估?
答: 你如果商品銷售出去了,可以暫估成本,收到發(fā)票,沖減暫估,然后吧發(fā)票確認為成本
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2019年12月暫估借:主營業(yè)務(wù)成本2518748.08 貸:應(yīng)付賬款~暫估1月份調(diào)整(沒有發(fā)票)借:應(yīng)付賬款~暫估2518748.08 貸:應(yīng)付賬款~上海3月份發(fā)票來了2376177.37賬務(wù)如何處理?
答: 后面還到發(fā)票嗎,這個,借應(yīng)付賬款 上海,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,





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