
2011年因進項認(rèn)證不及時,導(dǎo)致多繳納增值稅52萬,之后持續(xù)到2016年,不交增值稅,每月都有留底,正常不?企業(yè)所得稅季報2015年第一季度繳納5000多。之后三個季度都是彌補以前年度損益,沒有繳納企業(yè)所得稅,屬不屬于正常范圍。
答: 此問題已經(jīng)給予回復(fù)
接手一家賬務(wù),2011年因進項認(rèn)證不及時,導(dǎo)致多繳納增值稅52萬,之后持續(xù)到2016年,沒有交過增值稅,每月都有留底,現(xiàn)在如果每月要交增值稅,這個稅負(fù)是多少?怎么知道,汽車行業(yè)。
答: 稅負(fù)率=一年的增值稅應(yīng)納稅額/一年不含稅收入累計
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問一下我公司屬于小微企業(yè),19年第一季度公司有盈利,繳納五千多所得稅,之后第二,三,四季度都是虧損,當(dāng)年虧損一百萬,這次匯算清繳又部分項目做調(diào)增了,請問老師當(dāng)年匯算清繳能彌補當(dāng)年的虧損么?我調(diào)增的部分所得稅大于當(dāng)時繳納的五千多是不是正常繳納呢?
答: 你好 匯算是可以彌補往年虧損的 。 可以 你實際的調(diào)增后繳納 是正常的




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鄒老師 解答
2016-01-22 18:38
鄒老師 解答
2016-01-22 18:42