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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-28 16:18

你好,你單位沒有以前年度損益調(diào)整科目嗎?

小小 追問

2019-06-28 16:26

鄒老師 只有未分配利潤里面有這個

鄒老師 解答

2019-06-28 16:27

你好,那就應當這樣做分錄
借;銀行存款,貸;應交稅費——企業(yè)所得稅
借;應交稅費——企業(yè)所得稅,貸;利潤分配——未分配利潤

小小 追問

2019-06-28 16:32

老師 如果有 以前年度調(diào)整科目那怎么做呢

鄒老師 解答

2019-06-28 16:32

你好
借;銀行存款,貸;應交稅費——企業(yè)所得稅
借;應交稅費——企業(yè)所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤

小小 追問

2019-06-28 16:41

好的 謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2019-06-28 16:43

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,有補交稅款的要做,否則不用做
2020-06-25 20:54:37
借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費,借:應交稅費貸:銀行存款
2018-06-13 11:48:42
借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2019-01-08 09:38:20
您好,計提補交的稅款時,借;所得稅,貸;應交稅費-應交企業(yè)所得稅,補交時,借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。如果沖回多計提的稅款時,借:所得稅,負數(shù) ,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,負數(shù)。
2017-03-12 18:40:19
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-08-11 11:57:58
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