
老師,我們收到發(fā)票是上個(gè)月的專票,開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方說(shuō)要拿過(guò)去才重開(kāi),我要不要做賬,還是發(fā)票直接給對(duì)方
答: 你好,你有沒(méi)有認(rèn)證抵扣?
上月收到專票已做賬,本月需沖紅,問(wèn)沖紅發(fā)票如何做賬?
答: 你好,取得的紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我們公司收到對(duì)方公司開(kāi)的發(fā)票,本應(yīng)開(kāi)票800,開(kāi)了2100的專票,對(duì)方也不重開(kāi),要如何做賬啊
答: 你按發(fā)票做,不需要付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入


倔強(qiáng)的沉默 追問(wèn)
2019-06-28 09:27
maize老師 解答
2019-06-28 09:32