
購進(jìn)一批貨物 對方要給我們銷售折讓 我們應(yīng)該如何入賬
答: 你好!你們按實(shí)際支付的金額入賬
老師,我們銷售一批貨物,但是這批貨物購進(jìn)的時(shí)候沒有發(fā)票,賣出我們給對方開了發(fā)票,那我們公司需要做分錄的時(shí)候購進(jìn)如何入賬,能入成成本嗎?
答: 你好,真實(shí)業(yè)務(wù)是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是未取得正規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣匯算清繳后這一部分成本要做調(diào)減,調(diào)增你們的利潤。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000




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