我們購貨達(dá)到一定數(shù)量,對(duì)方給我們有折扣現(xiàn)在我們開了紅字信息表,對(duì)方開折扣發(fā)票,但不對(duì)應(yīng)某一種商品,票上貨物名稱就是銷售折讓,那我怎么做賬。還涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

HL
于2018-02-05 19:40 發(fā)布 ??804次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-02-05 19:45
您好,做賬時(shí),借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款等科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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您好,做賬時(shí),借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款等科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2018-02-05 19:45:05
你好,不需要處理的,作為附件入賬了。
2020-12-10 11:50:26
你好 根據(jù)對(duì)方開具的發(fā)票 沖減上月做的分錄
2019-06-26 16:25:41
你好!開了紅票在轉(zhuǎn)出,按發(fā)票金額
2018-08-29 13:57:50
你好,你開的時(shí)候按折扣之后的來開就行。
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請(qǐng)】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】;
七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】;
八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022-03-15 12:44:56
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