請問老師,建安行業(yè),之前預(yù)繳了增值稅,現(xiàn)在給對方開具了發(fā)票應(yīng)該怎么報稅怎么做賬呢
云淡風(fēng)輕
于2019-06-27 16:25 發(fā)布 ??1264次瀏覽
- 送心意
武老師
職稱: 注冊會計師
2019-06-27 16:28
現(xiàn)在到你機(jī)構(gòu)所在地正常全額交稅,然后抵減已經(jīng)交稅的部分就可以了
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現(xiàn)在到你機(jī)構(gòu)所在地正常全額交稅,然后抵減已經(jīng)交稅的部分就可以了
2019-06-27 16:28:40

你好,無票收入的會計分錄跟開票的是一樣的,
銷售時
借:銀行存款/應(yīng)收帳款
貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2019-10-23 10:09:41

你好
借少交了一份錢是嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入
2021-04-26 12:37:09

如果是專票的話,就填入專用發(fā)票項(xiàng)目欄次,其他非專票就填入“開具其他發(fā)票”項(xiàng)目欄次,比如開具普票。
2019-09-16 11:48:13

開具增值稅普通發(fā)票的記賬方法:
1、首先將發(fā)票信息錄入系統(tǒng),包括發(fā)票內(nèi)容、金額、購買方、開票方等相關(guān)信息,以便后續(xù)查詢處理;
2、根據(jù)發(fā)票類型,做記賬,如果是增值稅普通發(fā)票,則將發(fā)票的商品或服務(wù)的金額記入應(yīng)收賬款,同時將發(fā)票的開票稅額記入應(yīng)交稅金;
3、當(dāng)銷售方收到對方的付款后,需要將收到的金額記入應(yīng)收賬款,同時將已付款項(xiàng)減去應(yīng)收賬款;
4、當(dāng)購買方支付增值稅時,應(yīng)將付款項(xiàng)記入應(yīng)交稅金,同時減去應(yīng)交稅金。
案例:例如某公司ABC有限公司向其他公司XYZ有限公司購買商品,購買金額為10000元,增值稅金額為2000元,ABC公司收到發(fā)票后,需要根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容做記賬:
(1)首先將發(fā)票信息錄入系統(tǒng);
(2)將10000元記入應(yīng)收賬款;
(3)同時將2000元記入應(yīng)交稅金;
(4)當(dāng)ABC公司收到對方的付款后,將收到的金額記入應(yīng)收賬款,同時減去應(yīng)收賬款;
(5)當(dāng)ABC公司支付增值稅時,將付款項(xiàng)記入應(yīng)交稅金,同時減去應(yīng)交稅金。
2023-02-27 10:48:10
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