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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-10 11:13

您好!外購商品用于交際應酬活動中的贈送,增值稅視同銷售,年底納稅申報時進行企業(yè)所得稅視同銷售納稅調(diào)整。   會計處理為:   (1)購進時:   借:庫存商品     應交稅費(應交增值稅——進項稅額)    貸:現(xiàn)金   (2)贈送時:   借:管理費用(業(yè)務招待費)    貸:庫存商品      應交稅費(應交增值稅——銷項稅額) 

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同學好,分別作采購和銷售會計處理, 借:庫存商品、 貸:應付帳款(銀行存款 ) 借:應收帳款(銀行存款),貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
2019-01-18 11:25:29
您好!外購商品用于交際應酬活動中的贈送,增值稅視同銷售,年底納稅申報時進行企業(yè)所得稅視同銷售納稅調(diào)整。   會計處理為:  ?。?)購進時:   借:庫存商品     應交稅費(應交增值稅——進項稅額)    貸:現(xiàn)金  ?。?)贈送時:   借:管理費用(業(yè)務招待費)    貸:庫存商品      應交稅費(應交增值稅——銷項稅額)?
2017-06-10 11:13:26
要入賬 啊 你做0.7臺設備的收入分錄
2016-09-01 11:43:27
你好,不可以哦。必須是公司名下的車才可以
2018-05-29 17:38:51
借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費
2017-03-29 23:00:02
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