
固定資產(chǎn)提完該怎么做賬務(wù)處理?如果提多了為負數(shù)了怎么辦?怎么調(diào)整?
答: 你好!這個不用單獨賬務(wù)處理。 你紅沖多計提的部分
固定資產(chǎn)調(diào)出賬務(wù)處理
答: 1、 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 還可能會有固定資產(chǎn)減值準備,以及一些清理費用,都先通過固定資產(chǎn)清理科目歸集,最終匯集到營業(yè)外支出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問公司在清算時,審計報告固定資產(chǎn)還有余值,而賬務(wù)處理的時候已全部計提完畢,請問還需要如何調(diào)整?
答: 審計報告還有余值,你這里差額是什么原因?qū)е拢?是會計這里計提多了還是什么原因?qū)е?